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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-857-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BROTECITOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-322-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OHIGGINS Nº 1032 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
256654,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUEBLES |
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Razón Social |
ESTEBAN FELIPE SOTO MATURANA
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R.U.T. |
8.788.744-8 |
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Sucursal |
MUEBLES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101502
| Sofás | 1 | Unidad no definida | IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BROTECITOS CON CARGO JUNJI | IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BROTECITOS CON CARGO JUNJI |
$ 1.313.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.313.000
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$ 1.313.000
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52101505
| Alfombras sintéticas | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE ALFOMBRAS DE POLICUERO PARA SALA CUNA LOS BROTECITOS CON CARGO JUNJI | REPARACION DE ALFOMBRAS DE POLICUERO PARA SALA CUNA LOS BROTECITOS CON CARGO JUNJI |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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Total Neto
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$ 1.350.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.655
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$ 1.607.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.