Orden de Compra. Nº514848-884-SE10 "CENEFAS EN PVC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-884-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra CENEFAS EN PVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-315-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 14668
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelomoya
Razón Social MARCELO ANDRES MOYA JIMENEZ
R.U.T. 14.594.412-0
Sucursal marcelomoya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico1Unidad no definidaDISEÑODISEÑO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Volantes14Unidad no definidaCENEFAS EN PVC 1,5 X 0,40 MT. CON FONDON FAGEM 2010CENEFAS EN PVC 1,5 X 0,40 MT. CON FONDON FAGEM 2010 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 77.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.668
TOTAL OC $ 91.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.