Orden de Compra. Nº514848-904-SE22 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA IRENE FREI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-904-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA IRENE FREI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna Lautaro
Impuesto 633841,14
Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Savia
Razón Social SAVIA SPA
R.U.T. 77.235.881-4
Sucursal Savia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaFONDOS GENRALES ESCUELA IRENE FREI MATERIALES DE ASEO OFICIO N° 70 DE FECHA 02-08-2022FONDOS GENRALES ESCUELA IRENE FREI MATERIALES DE ASEO OFICIO N° 70 DE FECHA 02-08-2022 $ 3.336.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336.006 $ 3.336.006
Total Neto $ 3.336.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.841
TOTAL OC $ 3.969.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.