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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514862-103-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10032309 INSUMO CURACION AVANZADA GRUPO I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514862-128-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
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R.U.T. |
71.234.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
1051650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 2500 | Unidad | APOSIT CARBOXIMETILCELULOSA 10x10 (CA) | VQ-215010101-UN NORVIK FIBER APÓSITO DE HIDROFIBRA GELIFICANTE CMC 10X10CM,CAJA X 10 UDS,SE COTIZA VALOR UNIDAD |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950.000
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$ 4.950.000
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 300 | Unidad | CURETAS 3-4 MM (CA) | TE-DCS3.0-UN CURETA DÉRMICA CURETA DERMICA N°3.0,SE COTIZA VALOR UNIDAD |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.000
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$ 585.000
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Total Neto
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$ 5.535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.051.650
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$ 6.586.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.