Orden de Compra. Nº514862-114-SE26 "10032366 SERV.ADM.DE TURNOS CLINICOS Y URGENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-114-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 10032366 SERV.ADM.DE TURNOS CLINICOS Y URGENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por duplicidad de monto; será reemplazada con OC 514862-351-SE26
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-150-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10032366 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 5426400
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HICAPPS SPA
Razón Social HICAPPS SPA
R.U.T. 77.070.336-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HICAPPS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112010
Servicios de transformación de datos2Unidad“SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE TURNOS CLINICOS DE PRESTADORES DE SERVICIO HONORARIOS PARA SERVICIO DE URGENCIA Y CESFAM” PARA 24 MESES DE CONTRATO  $ 14.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560.000 $ 28.560.000
Total Neto $ 28.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.426.400
TOTAL OC $ 33.986.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.