Orden de Compra. Nº514862-1412-SE24 "MATERIALES GASFITERIA CENTROS CORMUP 10031356"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-1412-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA CENTROS CORMUP 10031356
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-154-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 116704,573905
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC50UnidadKIT DE INSTALACIÓN WC0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 4.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.950 $ 234.958
31201602
Pastas30UnidadPASTA PARA SOLDAR 250 GRS.5604567 TUBO COBRE L 12PG X 3M $ 2.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.933
40142110
Tubería de cobre15UnidadTUBO DE COBRE AGUA CAÑERIA 3/4"X3MTS.380873 CANERIA COBRE L 1X3,0MT $ 17.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.855 $ 267.857
31191501
Papeles de lija150UnidadLIJA PARA FIERROS Y METALES NRO. 100303798 Temporizador Urinario $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.487
Total Neto $ 614.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.705
TOTAL OC $ 730.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.