Orden de Compra. Nº514862-205-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 514862-26-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-205-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514862-26-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Orientales 6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecoturismo Sureste
Razón Social ECOTURISMO SURESTE LIMITADA
R.U.T. 77.770.220-3
Sucursal Ecoturismo Sureste
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadCONTRATACION DE REALIZACION DE JORNADA CON ESTUDIANTES CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO SOLPED 10028776Considera Infraestructura, alimentación y contenidos adecuados para todos los participantes según bases. Facturación exenta de IVA por giro de Capacitación. $ 8.459.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.459.125 $ 8.459.125
Total Neto $ 8.459.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.459.125

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.