Orden de Compra. Nº514862-585-SE25 "10030946 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ASEO CORMUP"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-585-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 10030946 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ASEO CORMUP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-36-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10030946 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 102997170,49
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadSERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS CORMUP PARA 24 MESES DE CONTRATO  $ 542.090.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.090.371 $ 542.090.371
Total Neto $ 542.090.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.997.170
TOTAL OC $ 645.087.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.