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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514862-97-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10032309 INSUMO CURACION AVANZADA GRUPO I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514862-128-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
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R.U.T. |
71.234.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
1854990,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ensus Chile SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
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R.U.T. |
77.025.316-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ensus Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1200 | Unidad | APOSITO DE COLAGENO 5x5 (CA) | AP. COLAGENO CALGINATO 5,1X5,1CM. C12U. 2981 - FP |
$ 6.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.680.000
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$ 7.680.000
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42311510
| Vendaje de espuma | 1500 | Unidad | APOSITO ESPUMA HIDROFIL SILIC 10x10 (CA) | AP. ESPUMA HIDROFILA CSIL. 10X10CM. C10U. AAAESI10 - CRANBERRY |
$ 1.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.515.000
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$ 1.515.000
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42311513
| Vendaje de gel | 290 | Unidad | HIDROGEL CON PLATA TUBO (CA) | HIDROGEL CPLATA 15GR. - CAVIDAGEL |
$ 1.959,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 568.110
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$ 568.110
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Total Neto
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$ 9.763.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.854.991
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$ 11.618.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.