Orden de Compra. Nº514862-97-SE26 "10032309 INSUMO CURACION AVANZADA GRUPO I "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-97-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 10032309 INSUMO CURACION AVANZADA GRUPO I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-128-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 1854990,9
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1200UnidadAPOSITO DE COLAGENO 5x5 (CA)AP. COLAGENO CALGINATO 5,1X5,1CM. C12U. 2981 - FP $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680.000 $ 7.680.000
42311510
Vendaje de espuma1500UnidadAPOSITO ESPUMA HIDROFIL SILIC 10x10 (CA)AP. ESPUMA HIDROFILA CSIL. 10X10CM. C10U. AAAESI10 - CRANBERRY $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.000 $ 1.515.000
42311513
Vendaje de gel290UnidadHIDROGEL CON PLATA TUBO (CA)HIDROGEL CPLATA 15GR. - CAVIDAGEL $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.110 $ 568.110
Total Neto $ 9.763.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.854.991
TOTAL OC $ 11.618.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.