Orden de Compra. Nº5149-146-SE13 "ADQUISICIÓN DE 33 POLERAS PIQUÉ"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5149-146-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 33 POLERAS PIQUÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Reclut.y Selección P.6
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promotek
Razón Social Promotech Spa
R.U.T. 76.276.525-k
Sucursal Promotek
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios33Unidad no definida   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.700 $ 194.700
Total Neto $ 194.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.