|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5149-83-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5149-17-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5149-17-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
60.505.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
463025,24999867 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-08-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Subtv |
|
Razón Social |
SUB TV S A
|
|
R.U.T. |
96.997.730-3 |
|
Sucursal |
Subtv |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101506
| Publicidad en transportes públicos y vía pública | 190 | Unidad | EL SPOT QUE TIENE UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS APRX. DEBERA A LO MENOS SER EXHIBIDO 6 VECES EN FORMA DIARIA, EN HORARIO A DEFINIR EN REUNION TECNICA. | |
$ 15.263,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.899.970
|
$ 2.900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.900.000
|
|
Descuento
|
$ 463.025
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 463.025
|
|
$ 2.900.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.