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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5149-91-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5149-21-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5149-21-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
419900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLOTEOS AGUSER |
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Razón Social |
PLOTEOS PLANOS E IMAGENES AGUSER LIMITADA
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R.U.T. |
76.107.111-4 |
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Sucursal |
PLOTEOS AGUSER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad | MATERIAL PUBLICITARIO; PANELES ARAÑA, PENDONES ROLLER, PISOS Y PORTA FOLLETOS | |
$ 2.210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.210.000
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$ 2.210.000
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Total Neto
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$ 2.210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 419.900
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$ 2.629.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.