Orden de Compra. Nº5151-155-SE07 "Reparación edificios municipales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Marchigue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5151-155-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Reparación edificios municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de material para reparación de baño Departamento de Tránsito
Proveniente de Licitación 3598-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OBRAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141901
Mangueras flexibles1UnidadMangueras flexiblesFlexible para baño $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
47131612
Gomas de repuesto3UnidadGomas de repuestoGomas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 1.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.