Orden de Compra. Nº5151-356-SE07 "Fiestas Patrias"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Marchigue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5151-356-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Fiestas Patrias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para Construccion Servicios Higienicos Fiestas Patrias
Proveniente de Licitación 3598-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OBRAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación LIBERTAD 490
Comuna -1
Impuesto 4307,3
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ana Patricia Leon Lopez
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados6UnidadCandadosCandados $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31231313
Tubería de plástico3UnidadTubería de plásticoTapagorro 20mm $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
31231313
Tubería de plástico3UnidadTubería de plásticoTapagorro 40mm $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadAdhesivos líquidosVinilit $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
31161508
Tornillos de rosca para madera20UnidadTornillos de rosca para maderaTornillos c/tarugo $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
27112801
Brocas2UnidadBrocasBroca $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
27112801
Brocas1UnidadBrocasBroca $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
27112801
Brocas3UnidadBrocasBroca concreto 6 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadDiluyentes para pinturasAguarras $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211904
Brochas1UnidadBrochasBrocha 3" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrochas 2" $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadAccesorios eléctricosPartidor $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadAccesorios eléctricosTubo Fluorescente $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 22.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.307
TOTAL OC $ 26.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.