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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5153-1001-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales pabellón |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5153-4-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DR. CARLOS LORCA 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
547960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2024 |
| FAVOR DESPACHAR EN CLINICA QUILIN,DIRECCION: MAR TIRRENO 3349 PEÑALOLEN | |
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Proveedor |
CARLOS ALEJANDRO |
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Razón Social |
CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
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R.U.T. |
10.603.477-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 30 | Unidad | FLEXIBLE P/AGUA HI-HE 1/2 X 1 MT | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 10 | Unidad | LLAVE DE PEDAL 2 AGUA | |
$ 274.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.740.000
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$ 2.740.000
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Total Neto
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$ 2.884.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 547.960
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$ 3.431.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.