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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5153-1011-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5153-22-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
431,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS |
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Razón Social |
AGFA GEVAERT LIMITADA
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R.U.T. |
81.163.200-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111808
| Equipo de examen por rayos X | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODO EVENTO RAYOS X AGFA DX-D100 POST GARANTÍA
CUOTA 29-60
OCI-216114
Observado en Banco Central al día 05-06-2026 $894,99.- | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, Equipo de Rayos X,Modelo DX-D100, N° de serie: A5411003210, Marca: AGFA |
US$ 2.271,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.271,00
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US$ 2.271,00
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Total Neto
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US$ 2.271,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 431,49
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US$ 2.702,49
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.