Orden de Compra. Nº5153-1011-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5153-22-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1011-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5153-22-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FLUJO DE PAGO MMN°5314 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 431,49
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS
Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA
R.U.T. 81.163.200-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODO EVENTO RAYOS X AGFA DX-D100 POST GARANTÍA CUOTA 29-60 OCI-216114 Observado en Banco Central al día 05-06-2026 $894,99.-Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, Equipo de Rayos X,Modelo DX-D100, N° de serie: A5411003210, Marca: AGFA US$ 2.271,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.271,00 US$ 2.271,00
Total Neto US$ 2.271,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 431,49
TOTAL OC US$ 2.702,49


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.