Orden de Compra. Nº5153-1020-SE26 "GFB_ REPARACION TECHUMBRE MMN 386, OCI 216178 "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1020-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra GFB_ REPARACION TECHUMBRE MMN 386, OCI 216178
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-19-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 409 CDP 80 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 2418469,15
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JMN LTDA
Razón Social HOJALATERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES JMN LIMITADA
R.U.T. 76.267.776-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JMN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción141,8Unidad no definidaImpermeabilización de lozas (ítem 22)Impermeabilización de lozas (ítem 22) $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.635.000 $ 10.635.000
80111618
Servicios temporales de construcción12,25Metro CuadradoRetiro de techos americanos (ítem 18)Retiro de techos americanos (ítem 18) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500
80111618
Servicios temporales de construcción70,91Metro CuadradoLimpieza de Techos (ítem 1)Limpieza de Techos (ítem 1) $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.285 $ 957.285
80111618
Servicios temporales de construcción26Metro LinealLimpieza de Canales de aguas (ítem 2)Limpieza de Canales de aguas (ítem 2) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
80111618
Servicios temporales de construcción6Metro LinealSuministro e instalación de canales galvanizadas (ítem 16)Suministro e instalación de canales galvanizadas (ítem 16) $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 12.728.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.418.469
TOTAL OC $ 15.147.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.