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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5153-1020-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GFB_ REPARACION TECHUMBRE MMN 386, OCI 216178 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5153-19-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DR. CARLOS LORCA 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
DR. CARLOS LORCA 999 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
2418469,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DR. CARLOS LORCA 999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2026 |
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Proveedor |
JMN LTDA |
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Razón Social |
HOJALATERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES JMN LIMITADA
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R.U.T. |
76.267.776-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JMN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 141,8 | Unidad no definida | Impermeabilización de lozas (ítem 22) | Impermeabilización de lozas (ítem 22) |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.635.000
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$ 10.635.000
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 12,25 | Metro Cuadrado | Retiro de techos americanos (ítem 18) | Retiro de techos americanos (ítem 18) |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.500
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$ 171.500
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 70,91 | Metro Cuadrado | Limpieza de Techos (ítem 1) | Limpieza de Techos (ítem 1) |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 957.285
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$ 957.285
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 26 | Metro Lineal | Limpieza de Canales de aguas (ítem 2) | Limpieza de Canales de aguas (ítem 2) |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.000
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$ 377.000
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 6 | Metro Lineal | Suministro e instalación de canales galvanizadas (ítem 16) | Suministro e instalación de canales galvanizadas (ítem 16) |
$ 98.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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Total Neto
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$ 12.728.785
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.418.469
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$ 15.147.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.