Orden de Compra. Nº5153-1050-SE07 "ETIQUETAS DE 70*100 CONS. SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1050-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS DE 70*100 CONS. SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPONER STOCK EN CLINICA QUILIN.
Proveniente de Licitación 5153-149-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Generales
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna -1
Impuesto 10526
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FAVACOM AUTOADHESIVOS S A
R.U.T. 99.559.050-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas20000UnidadEtiquetas autoadhesivasETIQUETA AUTOADHESIVA DE 70 X 100 (COD.- 730256) $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 55.400
Total Neto $ 55.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.526
TOTAL OC $ 65.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.