|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5153-11-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de traducción y audio. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
182400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
|
Razón Social |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA
|
|
R.U.T. |
78.190.300-0 |
|
Sucursal |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993000 )SEMINARIOS - 1010000 | (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6)
; SERVICIO POR $ 100.000(9)
|
$ 960.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 960.000
|
$ 960.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 960.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 182.400
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.142.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.