Orden de Compra. Nº5153-1203-SE22 "MANTENC CORRECTIVA COTIZACION N°1507092, ASC N°11, OCI 153817"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1203-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENC CORRECTIVA COTIZACION N°1507092, ASC N°11, OCI 153817
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-9-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 0399 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Doctor Carlos Lorca T #999
Comuna Independencia
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura Doctor Carlos Lorca T #999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESAT E.I.R.L.
Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.
R.U.T. 76.064.619-9
Sucursal ESAT E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaCAMBIO LUBRICADORES DE ACEITE PARA RIELES DE CABINA, ANEXO 8, ÍTEM N°85CAMBIO LUBRICADORES DE ACEITE PARA RIELES DE CABINA, ANEXO 8, ÍTEM N°85 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaCAMBIO DE BOTON DE STOP (FOSO), ANEXO 8, ÍTEM N°153CAMBIO DE BOTON DE STOP (FOSO), ANEXO 8, ÍTEM N°153 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaILUMINACION DE EMERGENCIA SALA DE MAQUINA, ANEXO 8, ÍTEM N°29 ILUMINACION DE EMERGENCIA SALA DE MAQUINA, ANEXO 8, ÍTEM N°29 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.