|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5153-1237-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HACER DISEÑO NUEVO SE MODIFICO 735428 HOJAS INS. HEMODIALISIS FORM.IMPRESOS Y 735370 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5153-23-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LIC. PUBLICA 5153-23-LP14 RESOLUCION 633 DE FECHA 20 OCTUBRE 2014 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
76000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santos Dumont N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
GRAFICA DSF |
|
Razón Social |
SANDRA DEL CARMEN GUTIERREZ MUNOZ
|
|
R.U.T. |
11.975.873-4 |
|
Sucursal |
GRAFICA DSF |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 200 | Block | 73.5370 BL. CENTRAL DE REPARTO 50*3 AUTOC. T.AZUL FOLIAD
EMPEZAR FOLIO 01 EN ADELNTE | 73.5370 BL. CENTRAL DE REPARTO 50*3 AUTOC. T.AZUL FOLIAD
EMPEZAR FOLIO 01 EN ADELNTE |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100 | Block | 73.5428 BLOCK UNIDAD HEMODIALISIS 50*3 AUTOC. T/R. FOLIADO
HACER PRUEBAS SACAR VºBº ANTES DE IMPRIMIR | 73.5428 BLOCK UNIDAD HEMODIALISIS 50*3 AUTOC. T/R. FOLIADO
HACER PRUEBAS SACAR VºBº ANTES DE IMPRIMIR |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.000
|
$ 280.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.000
|
|
$ 476.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.