Orden de Compra. Nº5153-1394-SE19 "REF 1559 PROGRAMA MENSUAL MANTENCION OCI 105680"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1394-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2019
Nombre de la Orden de Compra REF 1559 PROGRAMA MENSUAL MANTENCION OCI 105680
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN INDICA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 168929
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico100Unidad520490 CODO PVC 2" C/ARGOLLA 520490 CODO PVC 2" C/ARGOLLA $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900
40141702
Grifos10Unidad521205 LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS 521205 LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS $ 32.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas20Unidad521069 FLEXIBLE P/AGUA HI-HI 1/2 X 35 CM. 521069 FLEXIBLE P/AGUA HI-HI 1/2 X 35 CM. $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.260 $ 35.260
40141702
Grifos20Unidad521270 LLAVE PASO 1/2" CTE. 521270 LLAVE PASO 1/2" CTE. $ 7.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.300 $ 144.300
40141702
Grifos20Unidad521294 LLAVE DE PASO 3/4" CORRIENTE REFORZADA NIBSA 521294 LLAVE DE PASO 3/4" CORRIENTE REFORZADA NIBSA $ 8.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.840 $ 164.840
40141702
Grifos100Unidad521761 PITON LISO PLASTICO CROMADO PARA LAVAMANOS 521761 PITON LISO PLASTICO CROMADO PARA LAVAMANOS $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas20Unidad522458 FLEXIBLE P/AGUA HI-HE 1/2 X 1 MT. 522458 FLEXIBLE P/AGUA HI-HE 1/2 X 1 MT. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 889.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.929
TOTAL OC $ 1.058.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.