Orden de Compra. Nº5153-178-SE24 "SERVICIO COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL DICIEMBRE OCI 175406"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-178-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL DICIEMBRE OCI 175406
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEMO 2997 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recsa Chile
Razón Social RECAUDADORA S A
R.U.T. 96.445.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Recsa Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80121610
Servicios legales para cobranzas1UnidadSERVICIO DE COBRANZA Y PREJUDICIAL FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUESERVICIO DE COBRANZA Y PREJUDICIAL FACTURACIÓN MES DE DICIEMBRE PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUE $ 6.057.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.057.258 $ 6.057.258
Total Neto $ 6.057.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.057.258

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.