Orden de Compra. Nº5153-2205-SE15 "GALVANOS DE ACRILICO CON LOGO GRABADO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-2205-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DE ACRILICO CON LOGO GRABADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 6042
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REACCION
Razón Social GIOVANNI LIN MONTANO CHIONG
R.U.T. 13.655.095-0
Sucursal REACCION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos2UnidadGALVANOS DE ACRILICO CON LOGO GRABADO SEGUN DISEÑO ADJUNTOGALVANOS DE ACRILICO CON LOGO GRABADO SEGUN DISEÑO ADJUNTO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 31.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.042
TOTAL OC $ 37.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.