Orden de Compra. Nº5153-2698-SE15 "735698-735564-735502-735117-735373"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-2698-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra 735698-735564-735502-735117-735373
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LIC. PUBLICA 5153-23-LP14 RESOLUCION 633
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 110390
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA DSF
Razón Social SANDRA DEL CARMEN GUTIERREZ MUNOZ
R.U.T. 11.975.873-4
Sucursal GRAFICA DSF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20Block73.5698 BLOCK GRAFICA TEMPERATURA UPC 100*1 PPL/2 T/AZ-RO.73.5698 BLOCK GRAFICA TEMPERATURA UPC 100*1 PPL/2 T/AZ-RO. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales150Block73.5117 CONSTANCIA INF.PAC.GES 25*3 AUTOCOP T/CARTA FOLIO73.5117 CONSTANCIA INF.PAC.GES 25*3 AUTOCOP T/CARTA FOLIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales4000Hoja73.5564 HOJA ENFERMERIA UCIC BOND 24 T/RET D/CARTA T/A.73.5564 HOJA ENFERMERIA UCIC BOND 24 T/RET D/CARTA T/A. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000Hoja73.5502 HOJA REGISTRO DE HEMOD. PACIENTES, PPL/BOND 24 T/A73.5502 HOJA REGISTRO DE HEMOD. PACIENTES, PPL/BOND 24 T/A $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10000Hoja73.5373 HOJA INFORME ANATOMPATOLOGICO, PPL/BOND 24 T/AZUL73.5373 HOJA INFORME ANATOMPATOLOGICO, PPL/BOND 24 T/AZUL $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 581.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.390
TOTAL OC $ 691.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.