Orden de Compra. Nº5153-308-SE19 "REF 762 PROG STOCK MARZO OCI 97461"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-308-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra REF 762 PROG STOCK MARZO OCI 97461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN SE INDICA EN LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 67279
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111706
Llave de tuercas de boca abierta10Unidad521207 LLAVE COMBINACION AL MURO 521207 LLAVE COMBINACION AL MURO $ 32.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500
40142115
Tubería de plástico50Unidad520475 CODO PVC 1 1/2" C/ARGOLLA 520475 CODO PVC 1 1/2" C/ARGOLLA $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
40142115
Tubería de plástico20Unidad520665 CODO PVC 1 1/2" 45§ C/ARGOLLA 520665 CODO PVC 1 1/2" 45§ C/ARGOLLA $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
Total Neto $ 354.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.279
TOTAL OC $ 421.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.