Orden de Compra. Nº5153-580-CM26 "MFV_MATERIALES DE OFICINA ABR-MAY-JUN - OCI 212878-212887"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-580-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MFV_MATERIALES DE OFICINA ABR-MAY-JUN - OCI 212878-212887
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 133889,2
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INFINITO
Razón Social COMERCIALIZADORA INFINITO SPA
R.U.T. 77.499.324-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INFINITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
BLOCK DE DIBUJO TORRE MEDIUM N°99 1/8 26,5X37,2 CM UNIDAD RM120 (4384126) BLOCK DE DIBUJO TORRE MEDIUM N°99 1/8 26,5X37,2 CM UNIDAD RM(4384126) BLOCK DE DIBUJO TORRE MEDIUM N°99 1/8 26,5X37,2 CM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; DR. CARLOS LORCA 999 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.160 $ 146.160
0
2239-16-LR24
CORRECTOR MURANO LÁPIZ LÍQUIDO BLANCO PUNTA METÁLICA 7 ML UNIDAD RM160 (4406242) CORRECTOR MURANO LÁPIZ LÍQUIDO BLANCO PUNTA METÁLICA 7 ML UNIDAD RM(4406242) CORRECTOR MURANO LÁPIZ LÍQUIDO BLANCO PUNTA METÁLICA 7 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; DR. CARLOS LORCA 999 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.360 $ 47.360
0
2239-16-LR24
CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 48X40 M UNIDAD RM120 (4396229) CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 48X40 M UNIDAD RM(4396229) CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 48X40 M UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; DR. CARLOS LORCA 999 $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.560
0
2239-16-LR24
CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 24X40 M UNIDAD RM150 (4396210) CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 24X40 M UNIDAD RM(4396210) CINTA MASKING TAPE FIXO ENMASCARAR 24X40 M UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; DR. CARLOS LORCA 999 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
0
2239-16-LR24
CARPETA ARTEL OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM350 (4387451) CARPETA ARTEL OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM(4387451) CARPETA ARTEL OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; DR. CARLOS LORCA 999 $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.100 $ 247.100
Total Neto $ 704.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.889
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 838.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.