Orden de Compra. Nº5153-649-SE26 "GFB_HIDROSAL DIALISIS ABRIL, OCI 213301"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-649-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra GFB_HIDROSAL DIALISIS ABRIL, OCI 213301
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 0098, RECTIFICA RES 0207, CDP 27 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999
Comuna Independencia
Impuesto 75240
Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprodial
Razón Social COMERCIALIZADORA DIPRODIAL SPA
R.U.T. 76.622.761-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprodial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161701
Hemafiltros60SacoHIDROSAL REFINADA [Código interno: 581656] [Cantidad estimada mensual 1.805 kg] [ ofertando el valor neto por cada unidad de producto licitado]SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA PREMIUM. GRANO 010. ES UN PRODUCTO HOMOGENEO, CRISTALINO Y EXENTO DE IMPUREZAS, SALVO LAS CORRESPONDIENTES A INSOLUBLES Y PARTICULAS PROPIAS DE SU ORIGEN. LA SAL ES DE SELECCION PREMIUM, QUE ADEMAS, PASA POR PROCESOS ADICIONALE $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 396.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.240
TOTAL OC $ 471.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.