Orden de Compra. Nº5153-679-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5153-107-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-679-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5153-107-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE SESIONES DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL CLINICO U DE CHILE.
Proveniente de Licitación 5153-107-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Generales
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna -1
Impuesto 275880
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA APA LIMITADA
R.U.T. 77.641.490-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
VER ARCHIVO60UnidadVER ARCHIVOSILLA CON BRAZO FIJO TAPIZ RENNA $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.000 $ 1.452.000
Total Neto $ 1.452.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.880
TOTAL OC $ 1.727.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.