Orden de Compra. Nº5153-696-SE25 "PPE_ SERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-696-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PPE_ SERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 1973186,67
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studiogroup / Brandideas
Razón Social LAS HERMANAS SPA
R.U.T. 77.823.778-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studiogroup / Brandideas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA; Letreros adhesivos, de distribución y Aéreos, banderín, latones, Dusted, Tótem, Cartel de PVC, diferentes medidas, de acuerdo a lo adjudicado en la Licitación Pública ID 5153-14-LE24.SERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA; Letreros adhesivos, de distribución y Aéreos, banderín, latones, Dusted, Tótem, Cartel de PVC, diferentes medidas, de acuerdo a lo adjudicado en la Licitación Pública ID 5153-14-LE24. $ 10.385.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.385.193 $ 10.385.193
Total Neto $ 10.385.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.973.187
TOTAL OC $ 12.358.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.