Orden de Compra. Nº
5153-716-AG26
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MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-716-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna
Independencia
Impuesto
167694
Dirección de Envío de la Factura
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RF PROJECTS & SERVICES
Razón Social
RF PROJECTS & SERVICES SPA
R.U.T.
78.026.437-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RF PROJECTS & SERVICES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
Anticorrosivo opaco gris
$ 12.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.493
$ 12.493
31211701
Esmaltes
1
Galón
Esmalte sintético base agua
$ 11.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.451
$ 11.451
39121436
Electrodos
1
Caja
Electrodos E6013 (caja 5 kg)
$ 9.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.460
$ 9.460
31211904
Brochas
3
Unidad
Brocha Nº3
$ 1.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.283
$ 5.283
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
Disco de corte 4 1/2
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.490
$ 2.490
31191506
Discos abrasivos
5
Unidad
Disco de desbaste 4 1/2
$ 1.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.155
$ 5.155
30152001
Cercos de metal
18
Unidad
Cerco malla Electrosoldada Galvanizada 1,85x3,0 m x 5m
$ 28.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508.104
$ 508.104
31211901
Paños para herramientas
1
kilogramo
Huaipe blanco de seda
$ 5.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.642
$ 5.642
30111502
Hormigón conductor
35
Saco
Hormigón premezclado/seco 25 kg (hormigón preparado)
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.150
$ 101.150
30101504
Ángulos de acero
11
Tira
Angulo laminado 20x20 mm x 6 mt
$ 3.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.280
$ 38.280
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
12
Tira
Tubo estructural 40x40x2 mm x6m
Tubo estructural 40x40x2 mm x6m
$ 12.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.752
$ 154.752
30102304
Perfiles de acero
4
Tira
Platina 40 mm x 6 m
Platina 40 mm x 6 m
$ 7.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.340
$ 28.340
Total Neto
$ 882.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.694
TOTAL OC
$ 1.050.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.