Orden de Compra. Nº5153-716-AG26 "MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-716-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MFV_MATERIALES DE SERVICIO DE VIGILANCIA - MM 55, OCI 213741 - 5153-747-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 167694
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RF PROJECTS & SERVICES
Razón Social RF PROJECTS & SERVICES SPA
R.U.T. 78.026.437-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RF PROJECTS & SERVICES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo opaco gris  $ 12.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.493 $ 12.493
31211701
Esmaltes1GalónEsmalte sintético base agua  $ 11.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.451 $ 11.451
39121436
Electrodos1CajaElectrodos E6013 (caja 5 kg)  $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.460 $ 9.460
31211904
Brochas3UnidadBrocha Nº3  $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.283 $ 5.283
40142323
Disco de ruptura10UnidadDisco de corte 4 1/2  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
31191506
Discos abrasivos5UnidadDisco de desbaste 4 1/2  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155 $ 5.155
30152001
Cercos de metal18UnidadCerco malla Electrosoldada Galvanizada 1,85x3,0 m x 5m  $ 28.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.104 $ 508.104
31211901
Paños para herramientas1kilogramoHuaipe blanco de seda  $ 5.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.642 $ 5.642
30111502
Hormigón conductor35SacoHormigón premezclado/seco 25 kg (hormigón preparado)  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.150 $ 101.150
30101504
Ángulos de acero11TiraAngulo laminado 20x20 mm x 6 mt  $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo12TiraTubo estructural 40x40x2 mm x6mTubo estructural 40x40x2 mm x6m $ 12.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.752 $ 154.752
30102304
Perfiles de acero4TiraPlatina 40 mm x 6 mPlatina 40 mm x 6 m $ 7.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.340 $ 28.340
Total Neto $ 882.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.694
TOTAL OC $ 1.050.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.