Orden de Compra. Nº5153-872-SE24 "CML_ADQ. MATERIALES DE ELECTRICIDAD REF-720"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-872-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CML_ADQ. MATERIALES DE ELECTRICIDAD REF-720
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-4-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179906 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 125375,3
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS
R.U.T. 10.603.477-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas30Unidad541170 KIT EMERGENCIA LUMINOTECNICA 541170 KIT EMERGENCIA LUMINOTECNICA $ 18.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.210 $ 546.210
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad no definidaCINTA AISLADORA 3M SUPER 33.CINTA AISLADORA 3M SUPER 33. $ 6.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.080 $ 66.080
39121303
Cajas eléctricas30UnidadCAJAS CHUQUI 5/8" PVC CAJAS CHUQUI 5/8" PVC $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.580 $ 47.580
Total Neto $ 659.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.375
TOTAL OC $ 785.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.