Orden de Compra. Nº
5153-912-AG26
"
GFB_CABLE EVA 2.5 Y 1.5 STOCK BODEGA, OCI 215428 : 5153-1006-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-912-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
GFB_CABLE EVA 2.5 Y 1.5 STOCK BODEGA, OCI 215428 : 5153-1006-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora coordinar directamente con Bodega de Mantención, fono 229788663, 229789314, 229788579, iescarate@hcuch.cl pescobedo@hcuch.cl , bod
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 215428 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna
Independencia
Impuesto
874950
Dirección de Envío de la Factura
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAMAC SPA
Razón Social
SAMAC ARTICULOS ELECTRICOS SPA
R.U.T.
77.260.626-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SAMAC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121204
Cables aéreos
2000
Metro Lineal
540473 CABLE EVA 1X2,5MM ROJO
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.000
$ 666.000
39121204
Cables aéreos
2000
Metro Lineal
540110
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.000
$ 666.000
39121204
Cables aéreos
2000
Metro Lineal
540472 CABLE EVA 1X2,5MM AZUL
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.000
$ 666.000
39121204
Cables aéreos
1000
Metro Lineal
540487 CABLE EVA 1X1.5 MM. AZUL (Rollo 100 metros)
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
39121204
Cables aéreos
1000
Metro Lineal
540547 CABLE EVA 1X1.5MM. BLANCO (Rollo 100 metros)
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
39121204
Cables aéreos
1000
Metro Lineal
540488 CABLE EVA 1X1.5MM. NEGRO (Rollo 100 metros)
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
39121204
Cables aéreos
1000
Metro Lineal
540548 CABLE EVA 1X1.5MM. ROJO (Rollo 100 metros)
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
39121204
Cables aéreos
2000
Metro Lineal
540471 CABLE EVA 1X2,5MM VERDE
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.000
$ 666.000
39121204
Cables aéreos
2000
Metro Lineal
540470 CABLE EVA 1X2,5MM BLANCO (Rollo 100 metros)
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 666.000
$ 666.000
39121204
Cables aéreos
1000
Metro Lineal
540105 CABLE EVA 1,5MM VERDE (Rollo 100 metros)
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
Total Neto
$ 4.605.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 874.950
TOTAL OC
$ 5.479.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.