Orden de Compra. Nº5153-912-AG26 "GFB_CABLE EVA 2.5 Y 1.5 STOCK BODEGA, OCI 215428 : 5153-1006-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-912-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra GFB_CABLE EVA 2.5 Y 1.5 STOCK BODEGA, OCI 215428 : 5153-1006-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora coordinar directamente con Bodega de Mantención, fono 229788663, 229789314, 229788579, iescarate@hcuch.cl pescobedo@hcuch.cl , bod
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 215428 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 874950
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMAC SPA
Razón Social SAMAC ARTICULOS ELECTRICOS SPA
R.U.T. 77.260.626-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAMAC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121204
Cables aéreos2000Metro Lineal540473 CABLE EVA 1X2,5MM ROJO   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
39121204
Cables aéreos2000Metro Lineal540110  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
39121204
Cables aéreos2000Metro Lineal540472 CABLE EVA 1X2,5MM AZUL  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
39121204
Cables aéreos1000Metro Lineal540487 CABLE EVA 1X1.5 MM. AZUL (Rollo 100 metros)  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
39121204
Cables aéreos1000Metro Lineal540547 CABLE EVA 1X1.5MM. BLANCO (Rollo 100 metros)  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
39121204
Cables aéreos1000Metro Lineal540488 CABLE EVA 1X1.5MM. NEGRO (Rollo 100 metros)  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
39121204
Cables aéreos1000Metro Lineal540548 CABLE EVA 1X1.5MM. ROJO (Rollo 100 metros)  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
39121204
Cables aéreos2000Metro Lineal540471 CABLE EVA 1X2,5MM VERDE   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
39121204
Cables aéreos2000Metro Lineal540470 CABLE EVA 1X2,5MM BLANCO (Rollo 100 metros)  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
39121204
Cables aéreos1000Metro Lineal540105 CABLE EVA 1,5MM VERDE (Rollo 100 metros)  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 4.605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 874.950
TOTAL OC $ 5.479.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.