Orden de Compra. Nº
5153-932-AG26
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JDT_MM N°315 MATERIALES PINTURA_5153-903-COT26_OCI 215513
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-932-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
JDT_MM N°315 MATERIALES PINTURA_5153-903-COT26_OCI 215513
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
DR. CARLOS LORCA 999
Comuna
Independencia
Impuesto
37401,5
Dirección de Envío de la Factura
DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
1
Galón
Esmalte al agua interior SW 9065
$ 20.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.670
$ 20.670
31211701
Esmaltes
1
Galón
Sellador acrílico al agua (primer para muros)
$ 14.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.590
$ 14.590
31211701
Esmaltes
2
Unidad
Malla fibra de vidrio autoadhesiva (fisuras) 50mm X 45-90m
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
31211701
Esmaltes
5
Unidad
Sellador acrílico pintable (cartucho 300ml)
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31211701
Esmaltes
20
Pliego
Lija N°120
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31211701
Esmaltes
10
Pliego
Lija N°180
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31211701
Esmaltes
4
Rollo
Cinta de enmascarar 48mm x 40mt
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
31211701
Esmaltes
4
Rollo
Protector plástico de alta densidad (rollo de 2.5m x 7.5m)
$ 7.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.520
$ 28.520
31211701
Esmaltes
1
Tineta
Esmalte al agua interior SW 2565 (terminación lavable)
$ 77.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.980
$ 77.980
31211701
Esmaltes
1
Tineta
Pasta muro interior (balde 25 kg)
$ 19.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.020
$ 19.020
Total Neto
$ 196.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.402
TOTAL OC
$ 234.252
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.