Orden de Compra. Nº5153-970-SE19 "REF 1122 PROGRAMA MENSUAL STOCK OCI 102183"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-970-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra REF 1122 PROGRAMA MENSUAL STOCK OCI 102183
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5153-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN SE INDICA EN LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 148567,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos15Unidad521003 DESAGUE P/LAVAPLATOS 1 1/2" C/REBALSE TEKA 521003 DESAGUE P/LAVAPLATOS 1 1/2" C/REBALSE TEKA $ 4.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.975 $ 69.975
40142108
Tubería de bronce50Unidad521695 TAPAGORRO 3/4" NIBSA 521695 TAPAGORRO 3/4" NIBSA $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro50Unidad521769 LLAVE DE PASO 1/2" CORRIENTE REFORZADA NIBSA 521769 LLAVE DE PASO 1/2" CORRIENTE REFORZADA NIBSA $ 7.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.750 $ 360.750
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas10Tira520235 CA¥ERIA CU 3/4" 520235 CA¥ERIA CU 3/4" $ 32.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.860 $ 323.860
Total Neto $ 781.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.568
TOTAL OC $ 930.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.