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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5153-975-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFV_ PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS RADIOYODO- MM 343, OCI 215962 - 5153-985-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
380000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO |
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Razón Social |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO
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R.U.T. |
12.637.887-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | Provisión e instalación de ventanas (DOCUMENTO ADJUNTO OBLIGATORIO EETT) visita obligatoria para el día lunes 25/05 a las 12:30 en el Frontis de Admisión Central, persona a cargo Arq. María Alejandra Olivares. | Provisión e instalación de ventanas (DOCUMENTO ADJUNTO OBLIGATORIO EETT) |
$ 2.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.000
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$ 2.380.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.