Orden de Compra. Nº5154-704-CM15 "INSUMOS DE FERRETERIA PARA KINESIOLOGÍA IST UPLA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5154-704-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA PARA KINESIOLOGÍA IST UPLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LABORATORIO DE TOXICOLOGIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra AV. LEOPOLDO CARVALLO 270 PLAYA ANCHA VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. LEOPOLDO CARVALLO 270 PLAYA ANCHA VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 11882,6
Dirección de Envío de la Factura AV. LEOPOLDO CARVALLO 270 PLAYA ANCHA VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2016
TítuloDescripción
IMPORTANTE ENTREGAR EN IST VIÑA DEL MARIMPORTANTE ENTREGAR EN IST VIÑA DEL MAR:
INSUMOS DE FERRETERIA PARA KINESIOLOGÍA IST UPLA. ENTREGAR EN IST PRIMER PISO EN AV. ALVAREZ 662 VIÑA DEL MAR. ATENCIÓN A  MARCO HIGUERAS O MAURICIO RAMIREZ.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915646) RODILLO LIZCAL 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL 12 CM UNIDAD; Código: ;Región : V $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico6 (919104) CAJA PLÁSTICA PLASTICOS QB 61 LITROS 67CM X 40CM X 31CM 934104(919104) CAJA PLÁSTICA PLASTICOS QB 61 LITROS 67CM X 40CM X 31CM; Código: ;Región : V $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (990629) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 1/2 UNIDAD 1007788(990629) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 1/2 UNIDAD; Código: ;Región : V $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 62.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.883
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.