|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5155-135-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
312 - Adquisición de créditos el servicio de soporte y mantenimiento especializado de APIs de GOOGLE MAPS por 12 meses o hasta consumir la totalidad, desde Licit ID 5155-19-LE26 (UD_20/LP/265/2211999/313/APS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5155-19-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 611. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 611 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3193277,31091 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Growth Partner Network SpA |
|
Razón Social |
GROWTH PARTNER NETWORK SPA
|
|
R.U.T. |
76.967.855-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Growth Partner Network SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232701
| Software de servidor de aplicaciones | 1 | Unidad | Adquisición de créditos y servicio de soporte con mantenimiento especializado de APIs de Google Maps por 12 meses, según las condiciones establecidas en Licit ID 5155-19-LE26, Resolución N°1680 y antecedentes adjuntos.
Servel realizará pagos mensuales contra el consumo mensual efectivo.
NOTA: Las facturas deberán ser emitidas según la conversión a pesos chilenos acorde al valor de dicha moneda de la fecha de emisión de la factura. | |
$ 16.806.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.806.723
|
$ 16.806.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.806.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.193.277
|
|
$ 20.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.