Orden de Compra. Nº5155-182-SE22 "506 - Contratación por servicio de arriendo equipos de impresión con soporte y mantención nivel nacional, por periodo de 36 meses, desde licitación ID 5155-25-LR22 (DTI/LP/883/2209006/P/C/APS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO ELECTORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5155-182-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra 506 - Contratación por servicio de arriendo equipos de impresión con soporte y mantención nivel nacional, por periodo de 36 meses, desde licitación ID 5155-25-LR22 (DTI/LP/883/2209006/P/C/APS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5155-25-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 937 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 611
Comuna Santiago
Impuesto 155372,6387
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadCOSTO VARIABLE por Servicio de Arriendo de Equipos de Impresión para SERVEL, por periodo de 36 meses, desde licitación ID 5155-25-LR22, según las condiciones establecidas en Contrato y antecedentes adjuntos. IMPORTANTE: Las estimaciones son referenciales, SERVEL solo pagará el consumo mensual efectivo.  US$ 496.656,28 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 496.656,28 US$ 496.656,28
43212105
Impresoras de láser1UnidadCOSTO FIJO por Servicio de Arriendo de Equipos de Impresión para SERVEL, desde licitación ID 5155-25-LR22, por periodo de 36 meses, según las condiciones establecidas en Contrato y antecedentes adjuntos.  US$ 321.094,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 321.094,45 US$ 321.094,45
Total Neto US$ 817.750,73
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 155.372,64
TOTAL OC US$ 973.123,37


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.