Orden de Compra. Nº5155-471-SE19 "Provisión, instalación y reparación de cortinas roller Nivel Central ID 5155-24-LE19 (UA/LP/627/01/2206001/P/C/APS)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Electoral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5155-471-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Provisión, instalación y reparación de cortinas roller Nivel Central ID 5155-24-LE19 (UA/LP/627/01/2206001/P/C/APS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5155-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Servicio Electoral
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1039 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Electoral
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 611
Comuna Santiago Centro
Impuesto 72960
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fleischmann Ditego Ltda
Razón Social Comercial Luvetec Limitada
R.U.T. 76.353.737-4
Sucursal Comercial Fleischmann Ditego Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadServicios por Provisión, instalación y reparación de cortinas roller en edificios del nivel central del Servicio Electoral (Valor Total Anexo N°5).Oc por servicios realizados el año 2019 $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.960
TOTAL OC $ 456.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.