Orden de Compra. Nº5155-693-CM18 "Adquisición de lijadora de banda para Unidad de Administración (UA/CM/858/01/2905001/NP/C/APS)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Electoral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5155-693-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lijadora de banda para Unidad de Administración (UA/CM/858/01/2905001/NP/C/APS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Servicio Electoral
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Electoral
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 611
Comuna Santiago Centro
Impuesto 33273
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A
Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A
R.U.T. 86.053.400-2
Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101509
2239-10-LP12
Lijadoras1 (1128160 )LIJADOR BOSCH GBS 75 AE 3X21 750 WT 1150348(1128160) LIJADOR BOSCH GBS 75 AE 3X21 750 WT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 178.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.695 $ 178.695
Total Neto $ 178.695
Descuento $ 3.574
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.273
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.