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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-116-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-47421/MANTENCION/MATERIALES PARA HORMIGON/LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA/BOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
79696,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-03-2024 |
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Proveedor |
ISAMAT |
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Razón Social |
ISAMAT SPA
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R.U.T. |
77.749.756-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISAMAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 95 | Saco | CEMENTO | |
$ 3.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.255
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$ 297.255
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11111501
| Tierra | 1 | Unidad | 5 METROS CUBICOS DE GRAVILLA | |
$ 122.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.200
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$ 122.200
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Total Neto
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$ 419.455
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.696
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$ 499.151
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.