Orden de Compra. Nº515568-1290-AG23 " SC-47295/SEP/SERVICIO DE AUDIO/ESCUELA LAS AMERICAS/BOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1290-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-47295/SEP/SERVICIO DE AUDIO/ESCUELA LAS AMERICAS/BOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 130150
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DX Audio Sistemas PROD.
Razón Social PRODUCCIONES BORIS MARTINEZ GARCIA E.I.R.L.
R.U.T. 76.794.912-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DX Audio Sistemas PROD.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSE ADJUNTA DOCUMENTO DETALLADO DEL SERVICIO DE AUDIO PARA LOS DIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE HORARIO: 07:30HRS A 16:00HRS  $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
Total Neto $ 685.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.150
TOTAL OC $ 815.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.855.499-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.098.871-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.766.722-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.091.303-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 6.224.743-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.794.912-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.102.303-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.