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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-134-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
48209/adquisición de uniformes estudiantes/Colegio Rep. de Guatemala/Codeduc/PAE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
957904,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMIS |
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Razón Social |
MARÍA EUGENIA CORREA TUDESCA
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R.U.T. |
9.571.625-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102705
| Uniformes escolares | 123 | Unidad no definida | Polera de pique | Polera de pique |
$ 7.216,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 887.568
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$ 887.568
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53102705
| Uniformes escolares | 90 | Unidad no definida | falda | falda |
$ 10.348,00
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$ 0,00
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$ 413.920,00
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$ 931.320
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$ 1.345.240
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53102705
| Uniformes escolares | 130 | Unidad no definida | polar | polar |
$ 13.415,00
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$ 93.905,00
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$ 0,00
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$ 1.743.950
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$ 1.650.045
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53102705
| Uniformes escolares | 123 | Unidad no definida | Buzaos Deportivos | Buzos Deportivos |
$ 12.875,00
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$ 424.875,00
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$ 0,00
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$ 1.583.625
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$ 1.158.750
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Total Neto
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$ 5.041.603
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.905
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$ 5.999.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.