Orden de Compra. Nº515568-134-SE24 "48209/adquisición de uniformes estudiantes/Colegio Rep. de Guatemala/Codeduc/PAE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-134-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 48209/adquisición de uniformes estudiantes/Colegio Rep. de Guatemala/Codeduc/PAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 957904,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIS
Razón Social MARÍA EUGENIA CORREA TUDESCA
R.U.T. 9.571.625-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares123Unidad no definidaPolera de piquePolera de pique $ 7.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.568 $ 887.568
53102705
Uniformes escolares90Unidad no definidafaldafalda $ 10.348,00 $ 0,00 $ 413.920,00 $ 931.320 $ 1.345.240
53102705
Uniformes escolares130Unidad no definidapolarpolar $ 13.415,00 $ 93.905,00 $ 0,00 $ 1.743.950 $ 1.650.045
53102705
Uniformes escolares123Unidad no definidaBuzaos DeportivosBuzos Deportivos $ 12.875,00 $ 424.875,00 $ 0,00 $ 1.583.625 $ 1.158.750
Total Neto $ 5.041.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.905
TOTAL OC $ 5.999.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.