Orden de Compra. Nº515568-1590-AG22 "SC-44637/MATERIAL PARA OFICINA/COLEGIO LOS BOSQUINOS/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1590-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra SC-44637/MATERIAL PARA OFICINA/COLEGIO LOS BOSQUINOS/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 50260,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACSOL
Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO
R.U.T. 6.690.584-5
Sucursal MACSOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel1500UnidadUNIDADES DE ACCO CLIPS BLANCOS DE PLASTICO.  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
44122010
Divisores1500UnidadVISORES PLASTICOS TRANSPARENTES PARA CARPETAS COLGANTES Y SUS ETIQUETAS.  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
44122103
Corchetes50CajaCAJAS DE 5000 CORCHETES 26/6.  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750
60121301
Guillotinas2UnidadGUILLOTINAS METALICAS 25X32CM  $ 39.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.780 $ 79.780
Total Neto $ 264.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.261
TOTAL OC $ 314.791


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.690.584-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.732.730-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.