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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-170-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP-39452/Señalética Prevención Covid/Colegio Alcázar/LRR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
58866,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2021 |
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Proveedor |
Nataniel Ignacio |
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Razón Social |
INVERSIONES M.V.W SPA
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R.U.T. |
76.811.106-5 |
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Sucursal |
Nataniel Ignacio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 81 | Unidad | SEÑALÉTICAS CARTELES COVID DE TROVICEL O ACRÍLICO DE COLORES LAMINADO MATTE. | |
$ 1.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.740
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$ 124.740
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82101502
| Publicidad en carteles | 5 | Kit | SEÑALÉTICAS ADHESIVAS DE VINILO PARA PREVENCIÓN COVID DE MURO Y PISO. | |
$ 37.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.085
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$ 185.085
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Total Neto
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$ 309.825
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.867
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$ 368.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.