Orden de Compra. Nº515568-1860-SE24 "SC-51285/JUNJI/REPARACION EMERGENCIA DE LLUVIAS/JARDIN INFANTIL NUEVO MUNDO/JFM"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1860-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-51285/JUNJI/REPARACION EMERGENCIA DE LLUVIAS/JARDIN INFANTIL NUEVO MUNDO/JFM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 146062,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ALEXANDER
Razón Social CONSTRUCTORA VÍCTOR ALEXANDER HENRÍQUEZ SANDOVAL E
R.U.T. 76.331.902-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR ALEXANDER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151505
Membranas para techos1Unidad no definidaEMERGENCIA DE LLUVIAS, REPOSICION DE TEJAS ASFALTICAS Y SELLO AIRE ACONDICINADO, APLICACION DE MEMBRANA ELASTICAS CANALETAS, EMPASTE Y PINTURA ANTI HONGOS, ASEO Y ENTREGA.  $ 768.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.750 $ 768.750
Total Neto $ 768.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.062
TOTAL OC $ 914.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.