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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-1886-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-52085/PRO RETENCION/POLERAS Y BUZOS DE COLEGIO/COLEGIO LOS BOSQUINOS/BOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
85025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
Textil Espinoza |
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Razón Social |
CARLOS ELIAS ESPINOZA CORDERO
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R.U.T. |
11.674.055-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Textil Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 20 | Unidad | POLERAS DE COLEGIO DE ALGODON GRIS, CUELLO REDONDO CON BORDE VERDE OSCURO E INSIGNIA BORDADA TALLAS 8/12/S, (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL) | |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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91111703
| Vestuario | 15 | Unidad | BUZOS DE COLEGIO, TELA FRANELA FANTASIA BRILLANTE, PANTALON NEGRO Y CHAQUETA VERDE OSCURO CON GRIS Y INSIGNIA BORDADA TALLAS 8/12/S (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL) | |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.500
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$ 232.500
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Total Neto
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$ 442.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 5.000
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IVA 19 %
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$ 85.025
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$ 532.525
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.