Orden de Compra. Nº515568-1886-AG24 " SC-52085/PRO RETENCION/POLERAS Y BUZOS DE COLEGIO/COLEGIO LOS BOSQUINOS/BOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1886-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-52085/PRO RETENCION/POLERAS Y BUZOS DE COLEGIO/COLEGIO LOS BOSQUINOS/BOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 85025
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Textil Espinoza
Razón Social CARLOS ELIAS ESPINOZA CORDERO
R.U.T. 11.674.055-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Textil Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario20UnidadPOLERAS DE COLEGIO DE ALGODON GRIS, CUELLO REDONDO CON BORDE VERDE OSCURO E INSIGNIA BORDADA TALLAS 8/12/S, (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL)  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
91111703
Vestuario15UnidadBUZOS DE COLEGIO, TELA FRANELA FANTASIA BRILLANTE, PANTALON NEGRO Y CHAQUETA VERDE OSCURO CON GRIS Y INSIGNIA BORDADA TALLAS 8/12/S (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL)  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
Total Neto $ 442.500
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 85.025
TOTAL OC $ 532.525


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.037.806-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.674.055-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.