Orden de Compra. Nº515568-1925-SE23 "SC-48525/TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ASISTENCIA ESCOLAR/DIRECCION EDUCACION/CODEDUC/PAE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1925-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-48525/TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ASISTENCIA ESCOLAR/DIRECCION EDUCACION/CODEDUC/PAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 515568-139-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Educativo
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS GRUPO EDUCATIVO SPA
R.U.T. 76.041.771-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1GlobalTaller de Buenas Prácticas para el fortalecimientos de trayectorias educativas y asistencia escolar, de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas.capacitación $ 9.573.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.573.200 $ 9.573.200
Total Neto $ 9.573.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.573.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.