Orden de Compra. Nº515568-1963-AG24 " SC-52243/PROGRAMA 4 A 7/MATERIAL FUNGIBLE/ESCUELA BASICA SAN LUIS/BOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1963-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-52243/PROGRAMA 4 A 7/MATERIAL FUNGIBLE/ESCUELA BASICA SAN LUIS/BOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 16435
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENICH
Razón Social VENICH SPA
R.U.T. 76.820.837-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENICH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48 MILIMETROS X 100 METROS   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA LIQUIDA DE 250ML  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31151506
Cuerda de cáñamo5UnidadCUERDA DE CAÑAMO DE 200 METROS   $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5PackPACK DE 3 CINTAS ADHESIVA DE 17 MILIMETROS X 25 METROS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44111801
Rotuladores10PaqueteSET DE 3 PLUMONES DE COLORES PARA PIZARRA BLANCA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 86.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.435
TOTAL OC $ 102.935


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.