|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
515568-1963-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC-52243/PROGRAMA 4 A 7/MATERIAL FUNGIBLE/ESCUELA BASICA SAN LUIS/BOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
|
|
R.U.T. |
71.309.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
16435 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
VENICH |
|
Razón Social |
VENICH SPA
|
|
R.U.T. |
76.820.837-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VENICH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 10 | Unidad | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48 MILIMETROS X 100 METROS | |
$ 1.030,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.300
|
$ 10.300
|
12352310
| Siliconas | 10 | Unidad | SILICONA LIQUIDA DE 250ML | |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.900
|
$ 29.900
|
31151506
| Cuerda de cáñamo | 5 | Unidad | CUERDA DE CAÑAMO DE 200 METROS | |
$ 6.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.850
|
$ 31.850
|
31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 5 | Pack | PACK DE 3 CINTAS ADHESIVA DE 17 MILIMETROS X 25 METROS | |
$ 690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.450
|
$ 3.450
|
44111801
| Rotuladores | 10 | Paquete | SET DE 3 PLUMONES DE COLORES PARA PIZARRA BLANCA | |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000
|
$ 11.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.435
|
|
$ 102.935
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.